老师,我们是小微企业,销售货物时,借银存贷主营业务收入 应缴税费,这个应缴税费在申报时正常申报吗?那申报完用缴税吗?我们没有那么多收入享受免收增值税,这种情况怎么处理?是正常申报正常缴然后退税,还是不用缴?还是不用报?请说详细点步骤。谢谢
春暖花开了了了
于2019-07-31 05:56 发布 800次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-07-31 06:30
要申报的,申报时,有个未达到起征点的销售额,开票税率那里填列,在这里填列为同时填列,就不用缴纳税金了
相关问题讨论
您好!计入营业外收入。
2018-05-25 11:31:33
借:银行存款 / 应收账款 等
贷:主营业务收入(不含税收入)
应交税费-应交增值税(销项税额)
同时
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入-补贴收入
2019-08-06 16:02:38
对的,在这几个月是如此的啊
2020-04-10 15:28:26
要申报的,申报时,有个未达到起征点的销售额,开票税率那里填列,在这里填列为同时填列,就不用缴纳税金了
2019-07-31 06:30:19
你好,把营业外收入结转到本年利润就是了
2017-01-09 19:07:51
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春暖花开了了了 追问
2019-07-31 06:57
辜老师 解答
2019-07-31 07:55