送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-07-31 11:45

你好!你入账的时候如何做的分录?

November.5 追问

2019-07-31 12:06

就是直接借库存现金,借应交税费,应交增值税进项税额,贷银行存款

宋生老师 解答

2019-07-31 13:57

你好!不对啊。为什么你会借库存现金呢

November.5 追问

2019-07-31 14:11

就是库存商品  说错了老师

宋生老师 解答

2019-07-31 14:23

你好!你现在因为开红字发票转出。就按你上面的分录。只是金额写负数。然后收到新的发票的时候重新做一个正确的金额的就可以了

November.5 追问

2019-07-31 14:46

一正一负,还用做转出分录麽

宋生老师 解答

2019-07-31 14:48

你好!申报上面做转出就可以了。进项负数其实就已经是账上转出了。

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相关问题讨论
你好!你入账的时候如何做的分录?
2019-07-31 11:45:03
去税局大厅申报,给税局说之前转出过了,带上之前申报表,
2020-12-07 14:54:20
您好,这张发票和10月份的申报表有关联吗?如果影响10月份申报表数据的话,10月份的报表也需要修改。
2020-12-08 15:53:17
您好,分录为 借:库存商品 贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出 这个报增值税时,需要在附表二填写进项税额转出金额的。
2020-07-09 15:38:43
你好, 借记 原材料/营业外支出 贷记 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-07-05 15:39:32
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