送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-07-31 14:51

你好,负数肯定不可以的,起码是零的

向阳の花 追问

2019-07-31 14:53

那老师现在有什么好的解决办法

暖暖老师 解答

2019-07-31 14:55

先拿出一部分发票不要做账,不要出现红字

向阳の花 追问

2019-07-31 15:59

但是已经做到6月份的账里了,也已经结账了,需要反过账调整过来是吗老师?

暖暖老师 解答

2019-07-31 15:59

最好反过来结账的这个

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相关问题讨论
你好,负数肯定不可以的,起码是零的
2019-07-31 14:51:30
现金起初余额为0 老板付的钱,可借记费用 贷记其他应付款-老板
2019-06-19 09:37:43
希望有经验的出纳帮忙解答
2015-11-20 10:05:57
你好!什么意思?你是出纳吗?其他应付款
2016-10-18 15:08:25
你好 垫款时 借,管理费用 贷,其他应付款 月末报销 借,其他应付款 贷,库存现金
2020-07-30 09:25:47
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