送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-31 16:34

你好 借原材料 贷银行存款  借主营业务成本贷原材料  产生收入 借银行存款贷主营业务收入 应交税费

海蓝蓝 追问

2019-07-31 16:45

这个食材我们有供货商,月结,这样的话月中送菜的分录,以及月末开回的发票分录怎么做

meizi老师 解答

2019-07-31 16:47

你好 收到做暂估 借原材料-暂估 贷应付账款 收到都做暂估 收到发票冲暂估分录

海蓝蓝 追问

2019-07-31 16:53

那这种暂估,我可以到月底拿到发票直接做一笔分录购进,月中不做,但有库存软件记录每日到货出货

meizi老师 解答

2019-07-31 16:58

你好 如果你是月末一起做账的 收到发票的话 可以到时一起做就行  那你如果确定月底能收到发票就直接做入库 到时发票回来附凭证后面就行 这个可以灵活处理的

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