您好,我们单位18年收到一个单位的服务费36109,18年确认部分收入16599.36,计提了增值税1051.71,由于一些纠纷,全额退款了,汇算已经做完了,我做的分录是借 以前年度调整 16599.36 借 应交税费/应交增值税 1051.71 贷 预收账款 17651.07
活泼的超短裙
于2019-07-31 17:19 发布 566次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好!
对的。需要开红字发票冲减的
2019-07-31 19:15:56
分录处理是没有问题,你是什么疑问?
2019-07-31 18:24:08
你好这个去大厅处理,填写退抵税申请表,去更正之前申报,预收货款增值税,后来又全额交税 你是申报时候全额申报交吧,这个去更正之前下申报表
2021-07-28 13:17:46
您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16
你红冲收入的吗
是的话蓝字
2022-02-18 18:00:58
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