老师好,月末增值税怎么会计处理,包含进项销项税 问
借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 答
个体户的话在那个地方经营就需要在哪个地方办理 问
你好是的就是这样子做 答
你好,原材料已入库,款已付,发票未到该如何做分录 问
借原材料 贷应付账款暂估 借应付账款 贷银行存款 答
你好,我开了10万的发票,也交了增值税了,但是这笔款 问
可税局申请退税或留抵后期增值税 答
请问一下老师,建筑行业,有没有应付的表格?能录入付 问
你好,这个老师在学堂没有看到过,但是确实老师也没有把所有的表都翻一遍,你可以在这里搜一下下载看看有没有合适你的。 答

会计分录,借,银行存款,贷,主营业务收入吗
答: 详细的描述一下您的问题。
你好,现有 借:银行存款1000,贷:主营业务收入1000,加入对方要求退款的话,分录做成 借:主营业务收入 1000 贷:银行存款1000,或借:银行存款 -1000 贷:主营业务收入 -1000,可以么?
答: 您好!2个都是可以的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师请问,收到600盒产品货款,此时未开票,做借银行存款贷合同负债,等收到500盒产品出库单的时候,做借合同负债,贷主营业务收入,销项税,到了月底对方要求开600盒产品发票,此时会计分录应该怎么做呢?
答: 你好,和上面的分录是一样的,做一个结转成本,借主营业务成本贷库存商品。


先森环 追问
2019-07-31 19:31
maize老师 解答
2019-07-31 19:49