送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-08-01 14:52

冲回之前分录重新做就可以,

懒胖墩 追问

2019-08-01 14:57

老师  当时的分录是
借:原材料   482000
     应交税费-进项税额     82000
贷:应付账款    564000

maize老师 解答

2019-08-01 14:58

借:原材料 -482000
应交税费-进项税额 -82000
贷:应付账款-a -564000之后重新做借借:原材料 482000
应交税费-进项税额 82000
贷:应付账款-b 564000

懒胖墩 追问

2019-08-01 15:00

好的  谢谢老师

maize老师 解答

2019-08-01 15:25

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
冲回之前分录重新做就可以,
2019-08-01 14:52:31
你好,就是需要取得同样金额的发票报销
2016-06-15 14:56:43
你好,应付账款的核销,发生应付账款后企业也可能不是一下子就付清了,有时要多次进行付款,这时记账员也必须进行核销,防止多付账款。
2019-11-22 16:30:57
发票丢失还是没有开?
2017-03-31 11:32:31
您好,由于罚款,导致您开票金额与付款金额不一致。您应将少支付的1000元作为营业外收入处理。这样发票金额与采购金额一致,少支付的1000计入营业外收入。
2020-06-13 17:34:12
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