老师你好 2017年6月 当时的会计收到采购发票后 在记账时把应付账款的供应商给记成别的单位了 导致现在应付账款错误 我现在该怎么处理啊
懒胖墩
于2019-08-01 14:52 发布 1033次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-08-01 14:52
冲回之前分录重新做就可以,
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冲回之前分录重新做就可以,
2019-08-01 14:52:31
你好,就是需要取得同样金额的发票报销
2016-06-15 14:56:43
你好,应付账款的核销,发生应付账款后企业也可能不是一下子就付清了,有时要多次进行付款,这时记账员也必须进行核销,防止多付账款。
2019-11-22 16:30:57
发票丢失还是没有开?
2017-03-31 11:32:31
您好,由于罚款,导致您开票金额与付款金额不一致。您应将少支付的1000元作为营业外收入处理。这样发票金额与采购金额一致,少支付的1000计入营业外收入。
2020-06-13 17:34:12
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