我公司记账本位币是人民币,5月以欧元支付国外预付款,7月份货物到达公司。5月支付的预付款时欧元的中间汇率为7.8,银行的卖出价为7.9。7月货物到达公司后要入账,7月欧元的中间汇率是7.78,货物报关日的汇率7.73,请问我是以5月份预付的金额冲应付账款还是以7月到账的汇率冲应付账款,具体的账务如何操作
阔达的黑米
于2019-08-02 09:02 发布 2050次浏览
- 送心意
冯慧老师
职称: 中级会计师
2019-08-02 09:13
7月以月初的中间汇率冲减预付账款,和5月支付时的差,作为汇兑损益
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7月以月初的中间汇率冲减预付账款,和5月支付时的差,作为汇兑损益
2019-08-02 09:13:35
你好,这句话是对的,没有毛病
2019-07-23 08:04:50
可以先账不结清,等收款后账才结清
2017-07-21 17:05:21
您好,年底了,非货币项目的外汇科目余额,除了实收资本外,其他科目要调整的,要高为3500元的
2017-12-21 23:32:43
可以先账不结清,等收款后账才结清
2017-07-21 17:05:20
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阔达的黑米 追问
2019-08-02 09:22
冯慧老师 解答
2019-08-02 10:40