老师:跨月已入账的应收账款专票,因给对方开错税号红冲又重新开了正确的,这月如何做账 原做:借:应收一xx 贷:主营业收 应交税一销 借:银行 贷:应收一xx
会计学堂杨老师
于2019-08-02 10:19 发布 704次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
这个月做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 应交增值税 负数
2019-08-02 10:21:42
您好!这个你平时怎么入账的,怎么做的分录
2019-04-03 10:45:47
还要交增值税的,这个是坏账了
2018-02-27 14:33:01
如果您想将应收账款冲平,可以考虑以下几种方法:
确认收入:首先,您需要确认所有的收入,包括已经实现的收入和未实现的收入。这可以确保您不会漏报收入,并且可以避免未来出现税务问题。
调整账务:如果您的应收账款余额较高,您可以考虑调整账务,以减少应收账款的余额。例如,您可以将其归入“其他应付款”或“预收账款”等科目中进行调整。
催款:如果您的应收账款是由于客户拖欠造成的,您可以采取催款措施。通过与客户联系并催促其支付欠款,您可以尽快收回资金,从而减少应收账款的余额。
核销:如果您的应收账款已经无法收回,您可以考虑进行核销。这需要向税务机关申报核销,并获得批准。核销后,您可以将这部分应收账款从账务中剔除,从而减少应收账款的余额。
转让:如果您需要快速减少应收账款的余额,可以考虑将应收账款转让给其他方。这可以通过贴现、出售等方式实现。
2023-11-12 03:22:52
你做坏账损失这个汇算清缴纳税调增
2019-09-04 17:50:57
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