送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-02 12:49

你好  罚款的时候你先挂其他应收款   然后扣除做借应付职工薪酬贷银行存款   其他应收款-罚款

向日葵 追问

2019-08-02 12:57

罚款的时候完整分录老师写一下

meizi老师 解答

2019-08-02 12:59

你好  罚款 你开出之后你要做 借其他应收款=员工罚款 贷营业外收入  然后工资扣除 借应付职工薪酬贷银行存款 其他应收款-罚款  其他应收款-个人社保  应交税费-应交个人所得税等

向日葵 追问

2019-08-02 13:01

老师如果这是盘库时短缺,是不是进借:其他应收款   贷:管理费用

meizi老师 解答

2019-08-02 13:30

盘亏少货的话 要先计入待处理财产损益  然后走借其他应收款 贷待处理财产损益

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相关问题讨论
你好 罚款的时候你先挂其他应收款 然后扣除做借应付职工薪酬贷银行存款 其他应收款-罚款
2019-08-02 12:49:06
你可以按4500计提,就是罚款扣除以后计提 要不然收到的罚款做营业外收入
2018-12-24 20:12:52
红字冲暂估的,然后根据发票再做购进商品的账务处理 借;银行存款 贷;其他应收款
2016-01-30 20:19:21
你好,直接按扣除后的金额计提
2021-09-22 13:36:54
你好,扣除员工工资处理有两种方法:一种是按扣除后的工资计提;另一种是按全额计提后,将扣除部分的款项再冲回原有计提科目。借:现金 (或:应付工资) 贷:营业外收入(或:管理费用-工资)
2018-04-06 18:47:46
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