老师我公司有个项目,材料自己公司去代开材料票了,人工这块就跟劳务派遣公司签了合同开具了发票,收到发票我是这么做帐的对不对,计提时:借工程施工-人工成本,贷应付职工薪酬-工资,支付给劳务公司费用时:贷应付职工薪酬-工资 贷:银行存款,总感觉这样不对,要不要走应付职工薪酬这个科目,还是直接贷应付帐款-某某劳务公司
BGS
于2019-08-02 14:45 发布 981次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-08-02 14:49
支付劳务费用的时候直接做成应付账款就行,他们给你开发票了,你直接记入劳务费
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可以这样账务处理。
2019-02-22 14:06:55
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同学你好,是正确的;;;
2021-06-29 09:13:35
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您好!您把发票贴到第一笔分录的凭证里面去就可以了。
2016-08-01 13:57:57
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同学你好,不 通过应付职工薪酬核算的;
借,管理费用一劳务费
贷,银行存款
2020-10-23 14:18:10
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是的 但是还要计提 借主营业务成本 带应付职工薪酬
2017-03-08 10:29:15
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