老师入固定资产,借固定资产,贷什么? 问
没有支付的其他应付款 如果已经支付了银行存款。 答
供应商款项支付多了,现在对方要求我们写收据,然后 问
你们收到的是银行存款就不需要写收据,双方都可以做账,申请退款批准就可以直接退 答
银行开出的手续费发票可以抵扣进项税么 问
银行开出的手续费专用发票可以抵扣进项税 答
老师,你好。请问股权汇款时,是不是要注明是“投资 问
超过注册资金入其他应付款,注明是的“往来款”,就只能入其他应付款科目 答
请问老师,关于企业分红,以下会计分录做的是否正确:1 问
你好,第三个计提的时候不对。借,利润分配应付股利,贷应付股利, 然后做一个结转,借利润分配未分配利润,贷,利润分配应付股利。 答

月末暂估了工程施工成本,是不是月末也结转成本,到次月的时候冲销暂估冲销结转成本。如果没有暂估直接结转了成本,怎么办次月末工程施工科目余额在贷方?
答: 是的,暂估了就是为了结转成本的,补一个暂估的。,期末将工程施工与工程结算科目余额的差额填入存货(当工程施工>工程结算时)或预收账款(当工程施工<工程结算)即可。
以前月份结转成本时生育津贴科目消失,生育津贴的金额自动加到工伤保险科目里面去了,现在怎么调整回来科目余额表才平
答: 您好,首先你要检查一下这2个科目的凭证是不是有做错,如果没有的话你做一笔借工伤险贷生育险(具体就是前面的那一大串文字)。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
施工工程期末成本结转后,工程结算科目余额和工程施工科目余额,金额不相等
答: 你好,这个要检查一下工程结算科目余额,毛利是否对了?

