我本月有那个冲减。以前你年度多,具体那个坏账。然后我做了一个分录,借坏账准备。贷,资产减值损失。我想请教老师一下。那个资产减值损失N有余额怎么办。冲以前年度在本月做了您证,借:坏帐准备,贷:资产减值投失,结转本年利润,凭证怎么做?
风
于2019-08-02 19:35 发布 920次浏览
- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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借资产减值损失(负数)
贷坏账准备负数
借本年利润负数
贷资产减值损失负数
2019-08-02 20:49:08
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借本年利润
贷资产减值准备
2019-08-02 19:44:19
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你好,这样会导致收益增加
2017-07-01 10:37:39
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你好,是的结转到本年利润
2017-01-02 14:47:22
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借坏账准备 200 贷资产减值损失20,将坏账准备余额再结平就行了。再同时借:资产减值损失200,贷:本年利润 200
相当于公司没有这个损失存在
2017-07-01 11:26:27
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