- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-08-02 22:10
你好,收到退回你单位多付的款项
借;银行存款,贷;应付账款
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这个只能转营业外支出了
2019-12-27 11:37:16
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重新汇算清缴了,做纳税调增,账务不不必处理
2022-02-15 10:04:30
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你好,应付账款贷方余额为负数,那么其实就是预付账款,不需要特别处理。
2020-08-29 15:04:33
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你好,应付账款余额多几分以及少几分,年底想调平,分录是
借:财务费用,贷:应付账款
借:应付账款,贷:营业外收入
2021-12-24 14:26:20
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你好,收到退回你单位多付的款项
借;银行存款,贷;应付账款
2019-08-02 22:10:12
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