我们公司是一次性给对方开一个大额发票,然后对方每期给我们转款,转一两个月以后那个发票额度用完了,我们再开一个大额发票给他们,那这个会计分录要怎么做呢?是在收到货款时做预收账款呢还是
答疑佘老师
于2019-08-03 10:48 发布 1238次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好 借银行存款贷预收账款 应交税费-应交增值税 按月做收入 借预收账款贷主营业务收入 结转成本
2019-08-03 10:49:37

1预收 时:借银行存款 贷 应收账款 2全额开票时: 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3收尾款时:借银行存款 贷应收账款
2019-01-11 14:30:54

借:银行存款 10 贷:预收账款 应交税费
借:预收账款 5 贷:主营业务收入 5
借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-04-14 14:46:18

2.20借:银行存款 20万贷:预收账款20万
2019-03-22 22:09:04

你好
对的
货物媒了如果没有提供
借银行存款
贷预收账款
应交税费
2021-12-18 13:15:07
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