老师请问下我们买旋挖机子合同价是463万,现在对方给我开发票231.5万,我们陆陆续续付完231.5万我入固定资产按463万入还是按发票入?7月份对方又开来一个120万我们没付款,现在8月份我们付了47万这个账该怎么做?
晴空
于2019-08-03 11:35 发布 790次浏览
- 送心意
凡凡老师
职称: 中级会计师,经济师
2019-08-03 11:59
你好,购买固定资产发票到了一部分,你可以先按合同的价格入固定资产,下月开始计提折旧。等余下的发票到了再放回相应的凭证上存档保管。
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你好,购买固定资产发票到了一部分,你可以先按合同的价格入固定资产,下月开始计提折旧。等余下的发票到了再放回相应的凭证上存档保管。
2019-08-03 11:59:42
借:固定资产 未确认融资费用 贷:长期应付款 银行存款 这个是初始的分录 每一期 借:财务费用 贷:未确认融资费用 借:长期应付款 贷:银行存款 这个未确认融资费用 是根据公允价值和390万元等的差额,进行计算的 这个不违规的,没问题的。
2019-11-19 09:06:33
你好,付款时间在一年内可以按照463入账
2019-08-01 19:09:12
你好!可以按合同价值暂估入账
2019-08-22 05:43:19
你好,既然合同是201万,怎么不按合同价款开具发票,而是按合同价款90%开具发票呢?
2019-11-05 10:47:42
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