老师,6月份对5月份的账,对账看错了对多了40元给供应商,供应商7月22开发票过来,发票也是按多出40元金额开的,款也已经按40元多付了。那么这个发票就没认证也退不了。那么下个月是叫供应商开发票金额开少40元吗?怎么处理,谢谢
调皮的大地
于2019-08-03 18:14 发布 638次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-08-03 18:22
你好,那就次月少开40就行了
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你好,那就次月少开40就行了
2019-08-03 18:22:38
你去查真伪么,可以查到么,对方那个上传么?
2019-09-18 13:35:32
你好 你要看下好久开的发票 一般开票后48小时 上传就可以查到的
2018-10-24 14:39:33
你好,补开相应金额的发票
2017-06-28 17:23:04
你好,你供应商认证的与你司认证的有什么关系?你是想算开票金额吗?你把问题描述清楚点老师回答更准确哦。谢谢
2016-10-21 09:36:27
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调皮的大地 追问
2019-08-03 18:33
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2019-08-03 19:15