我们是汽车销售公司,7月31日卖了一台车,因为要贷款,所以31日我们开了机动车发票,但我们买车的公司8月2日才开的发票给我们,那这辆车的成本可以在7月结转吗,如果不结转利润感觉不真实,如果可以结转怎么做分录
k↣lin♢
于2019-08-03 19:27 发布 822次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你七月份做暂估入库,发票到了红冲暂估,做发票的
2019-08-03 19:44:21
借;固定资产 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-10-11 08:41:10
你好同学
借:固定资产
贷:银行存款
贷:其它应付款
这样处理。
2019-06-20 18:19:52
借:固定资产贷:银行存款,购置税
2017-03-17 08:17:11
借固定资产进项贷银行存款长期应付款。
2020-05-19 09:27:06
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