我是购买方,6月份已经认证发票,以为对方作废了,又做了进项税额转出,结果7月份又收到了此发票,但认证系统里不再显示这张发票了,需要怎么操作?7月份进项表里可以把这张发票填在“前期认证相符且本期申报抵扣”那一栏么?
Alice蓓®蛋蛋面膜大区经销商
于2019-08-04 15:38 发布 794次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论
你好 认证后做转出 借成本或者费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2019-07-29 09:17:46
你好,是什么原因需要做时项税转出?
2020-03-05 22:01:03
你好只因为是认证抵扣了,所以要做进项税额转出
2019-06-06 22:16:13
你好!就是在申报表进项税额转出填上数
2017-10-26 17:03:10
你好,做这个账务处理就是了
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-12-22 18:27:47
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