送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-08-04 16:57

你好同学
借:银行存款
贷:其它业务收入
应交税费-应交增值税(销项)


借:其它业务成本
贷:应付职工薪酬
这个是支付的人员费用
这样处理就可以了同学、

上传图片  
相关问题讨论
你好同学 借:银行存款 贷:其它业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 借:其它业务成本 贷:应付职工薪酬 这个是支付的人员费用 这样处理就可以了同学、
2019-08-04 16:57:36
你好,可以计入管理费用
2019-05-20 16:08:16
你好 白给的记营业外收入  
2021-04-16 09:36:41
您好,分录是 借:营业外支出 贷:银行存款/库存现金
2020-07-23 09:13:57
营业范围有 而且实际有发生这类业务可以开
2019-04-04 14:54:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...