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于2019-08-04 22:13 发布 1108次浏览
文老师
职称: 中级职称
2019-08-04 22:18
您好,是的,说明出库的时候,由于尾数,多出了
꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂ 追问
2019-08-04 23:34
老师,我们和供应商采购货物,但是这个货物是发给别人的,我们却入库了,但是这个货是发给别人去了所以我们的发票少开2520。但是入库单弃审不了,是要把出库先弃审了吗?但是我们没有出过2520的货。这个月的入库是6528对方给我们少开2520的票,发票到了是4008。我账要做反冲吗?那入库单怎么修改不了,我们是畅捷通T+
文老师 解答
2019-08-05 05:50
您好,您的入库单已经记帐了是吧,那需要先反记帐才可以
2019-08-05 07:12
没有老师,相当于是,在上个月库管多点了2520。货是别人的,但发票却全部开成我们的,我们要在7月份的采购总金额里扣除上次多开的金额2520。本来七月确认采购6528。扣减上次多开发票部分2520后。本月开票金额4008。请问这个怎么做账。那2520是借:应付账款 贷库存商品吗?开票部分4008就照实录吗?就是多开发票部分,在七月份总金额中减去
2019-08-05 09:37
那就是6月份多给了库存,少开发票,然后7月份多开了发票,少给了库存,
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文老师 | 官方答疑老师
职称:中级职称
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2019-08-04 23:34
文老师 解答
2019-08-05 05:50
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2019-08-05 07:12
文老师 解答
2019-08-05 09:37