我公司是甲方,销售给乙方货物14000,上月销售,甲方开具专票乙方也认证了,且甲乙双方均做账。本月乙方将货物16000退回,并开具了专票给甲方。多余的钱2000甲方已退回给乙方,甲方如何做账?
兴奋的冰淇淋
于2019-08-05 11:39 发布 1624次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

乙开发票给甲?应该甲开负数发票
2000这个是什么钱
2019-08-05 11:41:13

您好!你做进项税转出。然后把发票给他们。
2017-03-20 14:06:19

借 库存商品贷主营业务成本
2019-12-06 13:37:43

在本月退回的时候
借 主营业务收入
应交税费销项
贷 银行存款
借 库存商品
贷 主营业务成本
2018-10-16 11:17:18

你好,根据蓝字发票再做销售分录
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-10-18 15:41:55
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