送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-05 15:55

你好 你们的实际业务是什么

雪@ 追问

2019-08-05 16:02

我看到以前的会计,在凭证上是这样写的

meizi老师 解答

2019-08-05 16:03

你好 我没看到你凭证 你截图是业务范围 是不是先支付了款出去 还没收到发票做的其他应收款

雪@ 追问

2019-08-05 16:11

老师,是我们自己在电脑上开的票

meizi老师 解答

2019-08-05 16:14

是你们开票 不应该计入其他应收账款  应该在没有收到钱的情况下计入应收账款  借应收账款贷主营业务收入或者其他业务收入 应交税费-应交增值税

雪@ 追问

2019-08-05 16:18

老师,我们自己在电脑上开出的票,是证明我们没有收到钱吗

meizi老师 解答

2019-08-05 16:24

你好   不一定没收到钱  可能收到钱了或者没有收到钱  所以你要先去判断下业务  具体是什么情况  你去查账

雪@ 追问

2019-08-05 16:39

老师,如果我们收到了钱是不是借:银行存款 应交税费—应交增值税的进项税额   贷:主营义务收入

meizi老师 解答

2019-08-05 16:40

你好 你收到了钱 是做销项税 不是做借方进项税的   你要做 借银行存款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税-销项税

雪@ 追问

2019-08-05 16:41

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2019-08-05 16:42

不客气 满意请给予评价

雪@ 追问

2019-08-05 16:57

老师,你看一下,以前会计做的凭证

meizi老师 解答

2019-08-05 17:02

支付怎么是挂的其他应收款 没看懂你前任的分录 你查下原始凭证

雪@ 追问

2019-08-05 17:07

老师,我们是农业合作社的,发生的义务很少

meizi老师 解答

2019-08-05 17:11

但是你们开票出去 应该是收钱回来 要么挂应收账款或者银行存款来做账 做收入来处理的

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你好 这个其他应收款 贷方 最好调整为其他应付款 明细科目写清楚
2019-09-01 15:10:26
您好,不能计入收入总额, 借:银行存款 贷:坏账准备
2023-04-30 21:00:08
 你好;   你这个预付款 是什么业务发生的;这样好判断科目   
2022-07-15 11:39:45
您好,您是如何记错的,谢谢
2021-06-17 14:50:03
是的,其他应收款。借:其他应收款 贷:待处理财产损益
2020-07-07 00:58:40
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