- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-08-05 21:25
你好,借以前年度损益调整,贷预付账款,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整
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2019-08-05 21:25:24
借:其他应付款——水费
贷:库存现金(银行存款)
2021-01-05 11:32:16
这个的话 通过其他应付款核算 就可以了
2021-10-11 22:41:06
你好,差额分摊给租户,不能用收把给租户,要开发票,
2019-12-18 23:58:55
代收款通过其他应收款来核算,收到时,借:银行存款,贷:其他应收款—代收水电费,支付时,借:其他应收款—代收水电费 贷:银行存款
2018-10-11 17:27:10
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