老师,一般纳税人公司七月份开票税率开错了,八月份红冲重新开正确的,购买方七月份已经认证做账了,那八月份是不是要做进项税额转出,把重开的正确发票再认证?
翠竹林
于2019-08-06 05:34 发布 1463次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-08-06 05:48
你好,是的,你说的非常对
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结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额:
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额:
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
2025-02-23 14:38:52

你好,要做进项认证,再按免税金额占全部销售额的比例做进项税额转出
2021-10-25 09:05:39

你好, 一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费,简易计税项目,免税项目除外
2021-06-22 20:45:32

你好 是的 根据规定是需要的 因为对方免税的话 对方先享受免税政策的 到时你要退他 他开红字发票 然后开免税普票给你们入账的
2020-03-09 16:15:33

你好,先认证再做转出处理
借:管理费用-福利费
进项税额
贷应付职工薪酬
转出
借:管理费用
贷:进项税额转出
2019-08-30 12:41:45
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