老师,一般纳税人公司七月份开票税率开错了,八月份红冲重新开正确的,购买方七月份已经认证做账了,那八月份是不是要做进项税额转出,把重开的正确发票再认证?
翠竹林
于2019-08-06 05:34 发布 1438次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-08-06 05:48
你好,是的,你说的非常对
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你好不需要的,价税合计做账就行。
2022-03-10 18:55:12
你好,你看下你是不是已经申报了。
2021-12-01 16:46:57
你好,比如不允许抵扣的增值税福利费招待费贷款服务娱乐服务餐饮服务这些,或者是开了负数发票。
2021-06-09 16:22:15
之前分录是怎么做的?
2020-05-20 10:30:07
你好,一般纳税人的进项税额转出是之前进项税额抵扣了,后面由于某个原因(比如购进用于职工福利)不能抵扣了就需要做进项税额转出处理
2020-05-07 18:08:47
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