送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-08-06 05:48

你好,是的,你说的非常对

翠竹林 追问

2019-08-06 06:06

八月份的红冲的发票联和抵扣联要给购买方做账吧?

暖暖老师 解答

2019-08-06 08:36

你好,似的,需要给对方作账的

翠竹林 追问

2019-08-06 11:24

那对方八月份报税时也要填进项税额转出吧?

暖暖老师 解答

2019-08-06 11:25

是的,那个进项不可以抵扣了

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结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额: 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
2025-02-23 14:38:52
你好,要做进项认证,再按免税金额占全部销售额的比例做进项税额转出
2021-10-25 09:05:39
你好, 一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费,简易计税项目,免税项目除外
2021-06-22 20:45:32
你好 是的 根据规定是需要的 因为对方免税的话 对方先享受免税政策的 到时你要退他 他开红字发票 然后开免税普票给你们入账的
2020-03-09 16:15:33
你好,先认证再做转出处理 借:管理费用-福利费 进项税额 贷应付职工薪酬 转出 借:管理费用 贷:进项税额转出
2019-08-30 12:41:45
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