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bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
进项大于销项 进项税额留底 不月末可以不做账务处理 留待下期继续抵扣
如果销项大于进项
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
2019-08-06 08:17:14
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您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)500
贷:应交税费——未交增值税 500
2017-03-17 14:41:47
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你好
借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目
借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-08-02 15:54:13
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不会有余额的,你进项销项不结转到这个科目吗
2019-02-25 17:43:13
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再做一笔,借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--转出未交增值税
2018-01-08 17:51:13
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