送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-08-06 08:41

是的 需要重分类至其他应付款  不调账 直接调表

甜甜 追问

2019-08-06 08:54

我就直接把其他应付的负数调至其他应收的正数可以吗

轶尘老师 解答

2019-08-06 08:59

是的,直接调整报表就可以了。

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你好,没来得及开发票的成本也可以入账。借:成本 贷:银行存款。只需要在汇算清缴前取得发票就可以。 也可以在最开始的时候借:预付账款 贷:银行存款。 等收到发票的时候借:成本 贷: 预付账款。
2020-01-17 15:14:00
你好,不平说明是有错误 每个月的资产负债表是需要平衡,是需要符合资产=负债+所有者权益这个等式关系的 只有实收资本700000和其他应付款金额,能说明你所做的分录是什么?金额是多少吗?
2019-08-11 16:18:58
是的 需要重分类至其他应付款 不调账 直接调表
2019-08-06 08:41:02
您好!借款给法人是其他应收款啊。
2017-05-09 17:08:36
你好!其他应付款余额为负数,意即应收款;这种情况一般不需调整,如果非要调整的话,可以将其他应付款的余额转入其他应收款科目中,借:其他应收款-张三,贷:其他应付款-张三
2018-03-07 10:45:09
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