老师,早上好!我想问一下比如说我8月1日至8月5日总计收到营业房费为5000元,实际收到是4800元,有200元是未收的,我的凭证应编制的是 借:库存现金4800 应收账款200元 贷:主营业务收入5000元 这样编制对吗?
聪明的外套
于2019-08-06 08:43 发布 859次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-08-06 08:43
你好,还需要计提税金的,其余的对的
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你好,根据你的描述,先收到现金收入,然后存入银行,是第一种方式
2022-10-10 19:57:37

你好,一般是这样的哦
2019-11-25 10:44:25

借方直接记库存现金
2018-11-06 15:37:37

你最后收到的租金到底是2万?用补充登记法调整应收账款和主营业务收入。还有为啥你没增值税?
2022-05-26 05:21:32

你好,还需要计提税金的,其余的对的
2019-08-06 08:43:43
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