公司有一笔业务发生在3月,但是当时我们没有开票,对方也没有付款,之前的税收不是16%,然后我们收到货款5月开了发票,但是发票发开的还是16%,而5月份的发票应该开13%.所以税局就让我们交滞纳金,请问这种情况要怎么处理?还是滞纳金怎么算?
蓉蓉
于2019-08-06 12:51 发布 812次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-08-06 12:53
你好,滞纳金应该是假设你在3月份申报期应该申报而未申报开始到你缴纳这天为止。每天万分之五计算
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你好,滞纳金应该是假设你在3月份申报期应该申报而未申报开始到你缴纳这天为止。每天万分之五计算
2019-08-06 12:53:23
你好,是可以的,谢谢
2022-03-23 10:15:49
您好,只要业务真实的,是可以抵扣的
2019-07-18 11:40:39
你好,你和唐嘉公司签订个协议,代付贷款的协议
2022-01-04 07:44:53
可以的,这个没有跨年不影响
2019-12-18 19:07:28
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蓉蓉 追问
2019-08-06 12:56
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2019-08-06 13:35