老师,上个月做了未开票收入并纳税申报增值税,上个月的账务处理是什么?本月开了发票,税务和会计又如何处理?发票放在哪个凭证后?请详答
小月
于2019-08-06 13:08 发布 751次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-06 13:09
上月借银存贷主营业务收入应交税费
这月借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
借银存贷主营业务收入应交税费
发票放第三个凭证后面
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你好,建议你咨询你税务局还能改不,都这么多年了
2018-12-06 14:52:02
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你好 按交的增值税价税分离来确认收入
2018-12-06 14:57:41
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你好,你做账需要根据你申报表都是收入,税额做分录
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-01-22 17:33:45
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不好意思,我刚才是不是给你回复了?
你重新提问吧,我们接了问题之后没法退回去。
2022-05-26 16:40:04
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你好,按照发票上的1%的来结转就可以的。
2022-05-26 15:47:03
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