送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-06 20:05

您好
预收工程款的时候
借 银行存款
贷 预收账款(应收账款)
收到五万开具七万发票
借 银行存款
预收账款(应收账款)
贷 主营业务收入
应交税费~应交增值税~销项税额

lily 追问

2019-08-06 23:34

那我五月的分录写成应付了,怎么处理!

bamboo老师 解答

2019-08-07 07:03

可以把应付调整为应收

lily 追问

2019-08-07 15:53

好,谢谢甘老师!

bamboo老师 解答

2019-08-07 15:56

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
你的问题是什么呢?要解析吗
2018-11-21 15:32:53
等会等会等会等会
2020-12-11 16:57:47
是的,未开票收入也确认销项税额
2021-05-24 16:31:45
您好 预收工程款的时候 借 银行存款 贷 预收账款(应收账款) 收到五万开具七万发票 借 银行存款 预收账款(应收账款) 贷 主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项税额
2019-08-06 20:05:34
你好,分录可以这么做的 如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
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