- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-08-07 09:48
你好,
借:应收账款 -2600
贷:主营业务收入-2000
应交税金—增值税 -600
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你好,
借:应收账款 -2600
贷:主营业务收入-2000
应交税金—增值税 -600
2019-08-07 09:48:37
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您好,退一笔材料,需要对方开红字发票,对方如果说开红字发票很麻烦,可以让对方再发与退货相同金额的材料过来比较稳妥。
2016-12-28 17:42:40
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你好,认证了就按照正常的抵扣入账并用于抵扣,下月冲红再做进项税额转出
2019-10-11 11:50:42
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您好
您11月份原材料变动表怎么写的数量跟金额
2020-01-02 21:50:53
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领料也做了需要的
2020-03-12 15:57:34
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