
你好,老师,我们公司付给供应商货款6万,对方要求将承兑贴现后现金支付,对方承担2000元贴现费用,我们实付给对方5.8万,怎么做分录呢
答: 借:银行存款 5.8 财务费用 0.2 贷:应收票据 6 借:预付账款 5.8 贷:银行存款 5.8
现金收到供应商的不良品退款 如何做分录
答: 你好同学 借:库存现金 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项转出)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,想请问下,供应商总价款是100,5月银行付款40,6月现金付款40。现在单据是放在5月份做账,这怎么做分录呀,晕死?
答: 你好 说下你们的实际业务是什么 便于给分录 剩下的20万还没付的话走应付账款

