你好,老师,我们公司付给供应商货款6万,对方要求将承兑贴现后现金支付,对方承担2000元贴现费用,我们实付给对方5.8万,怎么做分录呢
细心的香菇
于2019-08-07 10:56 发布 1171次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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2019-08-07 10:59:56
你好同学
借:库存现金
贷:原材料
应交税费-应交增值税(进项转出)
2019-10-08 09:40:05
发票怎么给你们开的?
2019-08-23 13:30:32
你好 说下你们的实际业务是什么 便于给分录 剩下的20万还没付的话走应付账款
2019-06-14 17:59:02
你好,需要取得相关发票,才可以计入外账核算
2017-04-10 10:03:23
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