送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-07 11:47

你好,那需要重新建账,录入正确期初数才是的

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相关问题讨论
你好,那需要重新建账,录入正确期初数才是的
2019-08-07 11:47:38
你好 ;你这个预付账款是 什么业务发生的; 这样好判断科目
2022-04-13 13:03:45
204是应付款,这应该是应付款明细账。贷方余额是要支付未支付的货款,借方余额是预付款,对方差你们发票或者货物
2020-03-24 20:51:58
让你股东慢慢还钱回来
2020-04-07 13:38:30
你好,如果是实际业务可以转坏账损失。
2019-08-28 16:35:39
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