老师,我们是分公司,总部上个月转来两台设备,这两台设备在总部已经使用了好多年,在账上是有减值准备的,那我们分公司怎么下账呢?是按他的原值还是净值入账
动听的大雁
于2019-08-07 13:05 发布 713次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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按对方给你开发票的金额
2019-08-07 13:06:16
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应该按照净值入账
2019-08-08 11:39:16
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借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产
销售变价:
借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额)
结转固定资产清埋:
清理盈余
借:固定资产清理 贷:资产处置损益
清理亏损时
借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
2020-05-07 22:02:59
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您好,这个的话, 借 固定资产清理440000 累计折旧260000 固定资产减值准备 100000 贷 固定资产800000 借 银行存款 458000 资产处置损益 40000 贷 固定资产清理440000 应交税费 58000
2024-09-29 16:54:55
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你好
借;固定资产清理,440000, 累计折旧260000 ,固定资减值准备 100000, 贷;固定资产800000
借;银行存款 468000 ,贷;固定资产清理40000 , 应交税费——应交增值税 68000
借;资产处置损益 40000, 贷;固定资产清理40000
2020-06-19 16:12:28
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