- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-08-07 16:46
您好
没有实际抵扣的时候 不要做应交税费-增值税-进项税额 会导致您申报表上进项税额跟财务账上不一致
如果您不介意不一致的话 也可以做
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同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
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