送心意

季老师

职称高级会计师,税务师,建造师

2019-08-07 17:12

不对,应按会计账录入期初,没有现金录入的依据是什么,要找到对应科目再调整。

欣099 追问

2019-08-07 17:21

没有科目,直接录了个期初实收资本1000万

季老师 解答

2019-08-07 17:28

没有科目怎么平衡,会计要借贷相等。

欣099 追问

2019-08-07 17:29

老师,那报表就虚增资本了是不? 报表怎么办

季老师 解答

2019-08-07 17:40

是的,要调整报表,按上述办法调整相关科目

欣099 追问

2019-08-07 17:43

报表都是软件自动生成的,要怎么调整报表呢?

季老师 解答

2019-08-08 11:42

查一下当时做期初录入时,实收资本的对应科目,再调账,报表也会自动生成。

欣099 追问

2019-08-08 11:44

明白了,谢谢

季老师 解答

2019-08-08 11:48

不客气,希望对你有帮助。

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相关问题讨论
不对,应按会计账录入期初,没有现金录入的依据是什么,要找到对应科目再调整。
2019-08-07 17:12:59
8月1日建账就是把7月的资产负债表余额录入到期初余额,如果7月的资产负债表没有现金银行存款这些数据,就不用录期初数据,等8月发生时再做凭证.
2016-06-27 16:19:20
你好,学员,建议按照没有录账的分录,一笔笔录
2022-07-17 09:10:40
你好; 去红冲 处理这些科目就行了。 原来分录借贷方不变。 金额负数
2021-12-29 15:22:19
你好。那你这边 现金银行的合计数填在其他应付款那里
2019-02-21 21:22:55
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