老师,5月份获得一张进项票,已经认证抵扣,但是7月份发现这票有问题,我就开了红字信息给对方要对方重新开票给我,开的正确的票我又认证抵扣了,我7月份根据对方给我的正确的票与红字发票做账了,我是不是报税时应该填该票的税额进项税额转出,老师可以麻烦你告诉具体的处理吗,我也不知道我账务哪里有问题
顽皮
于2019-08-07 17:00 发布 1020次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-08-07 17:03
是的,您公司申请开具红字发票信息表的当期,需要填写增值税申报表附表二进项税额转出项目。
账务处理就是
将之前的分录红冲,以红字发票作为凭证附件。
再根据新取得的正确发票,重新编制一遍分录。
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可以的,4月可以做进项税转出,借,原材料 负数,贷,应付账款,负数,应交税费~应交增值税~进项税转出
2019-04-18 09:14:41
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是的,您公司申请开具红字发票信息表的当期,需要填写增值税申报表附表二进项税额转出项目。
账务处理就是
将之前的分录红冲,以红字发票作为凭证附件。
再根据新取得的正确发票,重新编制一遍分录。
2019-08-07 17:03:55
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你好,你们收到进项发票后认证抵扣了吗?
2019-10-21 15:09:22
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你好,就是交了就退,比如软件行业就可以享受,你这个情况跟即征即退没有关系,进项多了可以留抵,销项多了就正常交税
2021-06-02 14:07:03
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您好,今年的进项税额转出申报附2表 第20行填本次红冲发票金额
上年次月的申报表附二要去大厅更正申报了,自已报不了,再本次的红票和进项转申报表
2024-06-08 13:47:18
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顽皮 追问
2019-08-07 17:27
张艳老师 解答
2019-08-07 17:29