是这样的,我介绍A公司和B公司合作,赚取利润差价(50的成本,B公司以100未税卖给A公司,我赚其中差价30),A公司按照100未税付款,并收取B公司的按照100未税的增值发票。B公司按照30的利润差返利给我,那我还需要为这部分利润差为公司纳税嘛?我不是公司员工
俏皮的鞋子
于2019-08-07 22:51 发布 894次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-08-07 22:56
您好,您应该开具这发票给B公司的,B公司可以进他的成本费用,要不然他的利润高,实际是利润分给了您
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您好,您应该开具这发票给B公司的,B公司可以进他的成本费用,要不然他的利润高,实际是利润分给了您
2019-08-07 22:56:34
你好!可以每月月末暂估成本,月初冲回。等到真实的成本发票到了再据实做账。
2019-05-14 09:30:18
你好,收到发票可以成本,不然完工进度不得确认成本
2020-01-02 10:30:39
你好 要要没有办法取得发票 季时可以暂估 可以晚点交税 要是年报时再回不业发票就没有办法了 只能交税
2020-05-29 16:12:13
借:应付账款-暂估
贷:应付账款-某单位
2022-02-23 16:03:51
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