老师您好,我应该二月份确认收入的项目,实际在四月确认的收入。税务让我更改了纳税申报表,还原了收入应该确认的征期。但纳税申报表修改后,我的财务报表和开票软件的信息都和纳税申报表对不上了,是不是要调账?
饭
于2019-08-08 10:29 发布 1053次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-08-08 10:39
同学你好,总数能对上可以不用调,如果有差额调差额就可以了。按实际税务金额与账面差额调。
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同学你好,总数能对上可以不用调,如果有差额调差额就可以了。按实际税务金额与账面差额调。
2019-08-08 10:39:44
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你好,得填在收入那一栏。 因为计入合同负债是会计处理。 但增值税的纳税义务还是发生了的,在增值税申报时,他是属于收入的。
2020-06-24 17:37:36
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你那边个体户还要求报送报表吗???最好咨询下当地12366税务
2016-06-02 10:41:32
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您好,是的,纳税申报是根据财务报表填写纳税申报表的。
2018-09-04 21:04:53
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你好,学员,未票收入那里填写负数的
2022-03-17 17:02:58
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饭 追问
2019-08-08 10:41
赵英老师 解答
2019-08-08 11:49