送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-08 13:46

想问下,代收商业保险,然后再付给中国人寿保险。。。支付时做了 借:其他应付款-中国人寿保险,贷:银行存款,然后又收到他们交过来的现金。借:库存现金,贷方做什么科目呀

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-08 14:05

这样对吗,

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-08 14:12

这样可以对吧

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-08 14:13

老师,支付一笔18569元的诉讼费,是直接做:管理费用-诉讼费   吗

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-08 14:26

老师,当月不用交税,是不是不用做增值税账务处理了

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-08 16:23

社保计提与缴纳分录怎么做?

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-08 16:28

老师,我现在,应交税费这个科目的余额和申报表对不上要怎么办

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-08 16:47

老师,你发的这个是工资和社保,公税金,一个完整的吧

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-08 16:51

我有个疑问,那个其他应收,是不是也可以用其他应付的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-08 16:53

还有就是单位负担的社保和公税金,可以直接用管理费用-社保和公积金吗,不用应付职工薪酬-社保和公积金,可不可以的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-08 16:57

我不是说合并,我是说单位负担的社保,可以用管理费用-社保费,不用应付职工薪酬-社保,,,可以吗

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-08 16:59

为什么同意的借方或贷方,其他应收和其他应付都可以的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-08 17:00

老师,你给的答案都是最规范的,实际当中,这公司用的是管理费用-社保,

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-09 08:59

不可以 应该通过应付职工薪酬科目核算。老师,你给的答案都是最规范的,实际当中,这公司用的是管理费用-社保,

bamboo老师 解答

2019-08-08 13:44

您好
上班啦 有问题您说

bamboo老师 解答

2019-08-08 13:53

贷方做其他应付款-中国人寿保险

bamboo老师 解答

2019-08-08 14:12

收到代垫金额 这样写分录正确的

bamboo老师 解答

2019-08-08 14:15

这样可以的
是的  直接这样写分录

bamboo老师 解答

2019-08-08 14:51

当月不用交税,是不用做增值税账务处理了

bamboo老师 解答

2019-08-08 16:33

计提
借:管理费用——工资
管理费用——单位社保费
管理费用——单位公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金

发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费
其他应收款——个人公积金
应交税费——个人所得税
银行存款
缴纳社保 公积金 个税
借:应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
其他应收款——个人社保费
其他应收款——个人公积金
应交税费——个人所得税
贷:银行存款

bamboo老师 解答

2019-08-08 16:47

对的 计提 发放 上交

bamboo老师 解答

2019-08-08 16:55

其他应收,是也可以用其他应付的
可以这样写合并的

bamboo老师 解答

2019-08-08 16:58

哦哦 对不起 没理解好
不可以 应该通过应付职工薪酬科目核算

bamboo老师 解答

2019-08-08 18:56

如果单位先发工资 后交社保 就用其他应付款
如果单位后发工资 先交社保 就用其他应收款

bamboo老师 解答

2019-08-09 09:00

有的单位不想经过应付职工薪酬 多做一笔分录 就省略掉了

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...