老师,您好,我们购入一批商品,计入了借: 库存商品 应交税费_应交增值税_进项 贷:预付账款 最后发现这批商品是没有项目的,以后也不卖出去,应该计入固定资产或者低值易耗品的,我给记错了科目,怎么冲红错误的分录,调整正确的,分录怎么做?谢谢!
匆匆
于2019-08-08 17:57 发布 766次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-08-08 17:58
你可以进行调整,借,固定资产/低值易耗品,贷,库存商品
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你可以进行调整,借,固定资产/低值易耗品,贷,库存商品
2019-08-08 17:58:32
你好,其实这个不需要转出 的
2017-07-22 11:16:15
可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
您好
借:库存商品 (负数)
贷:应付账款(负数)
应交税费—应交增值税—进项税额转出(正数)
2019-09-28 18:27:49
你好,是这样处理的
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-10-18 14:16:53
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