送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-09 13:35

你好,8月份申报7月份的税款做正常申报
9月份申报8月份的税款按正数发票减去负数发票之后的收入,税额申报
负数发票这样做分录
借;主营业务收入   , 应交税费-应交增值税(销项税额),  贷;应收账款等科目
借;库存商品   ,贷;主营业务成本

遵义-郑兰 追问

2019-08-09 14:12

9月做账的时候要不要红冲现在这个分录

邹老师 解答

2019-08-09 14:29

你好,这个就是红冲收入分录啊
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
是在8月份做这个分录

遵义-郑兰 追问

2019-08-09 14:31

好,谢谢

邹老师 解答

2019-08-09 14:40

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

遵义-郑兰 追问

2019-08-09 14:58

7月份的是要做正常分录
借:应收帐款等,贷:主营业务收入 应交增值税(销项税额)

邹老师 解答

2019-08-09 15:09

你好,是的
7月份,借:应收帐款等,贷:主营业务收入 应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本,贷;库存商品
8月份,借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本

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你好,8月份申报7月份的税款做正常申报 9月份申报8月份的税款按正数发票减去负数发票之后的收入,税额申报 负数发票这样做分录 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-08-09 13:35:10
您好,红冲发票分录,借:应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2021-12-14 17:41:42
1、销方跨年开具的红字发票的账务处理: 借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字) 同时 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字) 2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录: 借:库存商品(或原材料)(红字) 借:应交税金--增值税(进项税额)(红字) 贷:银行存款等(红字)
2019-04-14 16:10:40
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2017-07-30 09:52:41
你好,原来的 分录是?
2017-03-18 09:40:13
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