送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-08-09 14:03

你好,你的分录是正确的,年末结转增值税的时候结转平,都转到转出未交增值税里面。

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相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款 是这样处理
2018-01-12 17:44:53
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,这个是小规模还是一般纳税人减免的280款项?
2019-12-31 17:59:19
你好,是这样与未交增值税抵扣
2018-02-02 14:51:40
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