送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-08-09 14:49

你好同学
这种款是不交税的同学
分给股东,
借:未分配利润贷:应付股利  借:应付股利  贷:银行存款

这样的处理。

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一般纳税人借管理费用 -办公费 贷银行存款 然后,借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用 -办公费(负数金额)。小规模:借管理费用 -办公费 贷银行存款 然后,借应交税费-应交增值税 借管理费用 -办公费(负数金额)
2020-03-27 10:07:00
借,实收资本30 贷,银行存款30 借。银行存款10 贷,实收资本10
2022-03-21 22:02:00
你好,缴纳税费的分录为负,说明是退回的税款  
2022-04-18 16:46:32
那你现在退的时候就是借实收资本,贷银行存款。后面又收到的话,就是借银行存款贷实收资本。
2022-03-21 21:58:50
你好,是什么项目代开发票取得专票
2020-01-11 22:51:19
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