送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-09 14:58

你好 分录:金税盘服务费抵税分录
金税盘和报税盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
  借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 
支付技术维护费时,
  借:管理费用    280
    贷:银行存款/现金     280
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280
借:管理费用   -280
  报税的话看你是一般纳税人还是小规模  上面是一般纳税人的账务处理

不如放肆的笑 追问

2019-08-09 15:12

老师我是一般纳税人
我可以480一起做吗?不要分开做可以吗
老师上面你写的在抵减增值税税额是,贷方是管理费用,您都写在了借:管理费用

meizi老师 解答

2019-08-09 15:15

你好   看你 如果你分的细的话 明细科目要单独体现出来  分不不细就一起也行 借方负数 是为了到时候财务软件便于取数据 。你做贷方可能取不了数据

不如放肆的笑 追问

2019-08-09 15:17

哦哦,不好意思老师,我没有看到前面的负值,我懂了,谢谢老师

meizi老师 解答

2019-08-09 15:18

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