公司购入饮料给员工防暑降温,月底未付款,也没收到发票,请问如何处理,饮料不能暂估吧
水木清华
于2019-08-09 15:33 发布 709次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-08-09 15:34
可以按你们实际那个费用做账,你这个有入库单收据吧,对方销售单吧
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可以按你们实际那个费用做账,你这个有入库单收据吧,对方销售单吧
2019-08-09 15:34:57
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根据实际付款暂估入账,等到收到发票在做调整
购入设备是借:固定资产
固定资产-融资费用
贷:银行存款
长期应付款
第1期-第10期付款时借:长期应付款
贷:银行存款
同理其他各期分录一样只是金额不同。
2018-12-27 12:13:16
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借;固定资产等科目 贷;应付账款
2017-02-22 09:20:28
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借:固定资产-融资租入固定资产
贷预付账款
2018-12-27 14:33:50
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这个是跨月吧?可以先暂估入库,借原材料 贷应付账款 暂估款
2019-12-07 11:42:20
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水木清华 追问
2019-08-09 15:59
maize老师 解答
2019-08-09 16:09