老师,社保计提时,只要计提公司承担的吗,还是公司与 问
计提公司承担的部分 个人承担的发放工资的时候再做其他应付款 答
老师,请问,公司银行贷款利息,银行开来的利息发票,应 问
这个借财务费用利息贷应付账款。 答
老师好 请问个问题 税务局让我们从19年开始补采 问
你好,这个需要按进项与销项的合计数 答
老师好,请问您研发费用支出中的年终奖,需要分摊到 问
同学,你好 直接放在12月份 答
请问,我们公司借款给另一家公司,需要约定利息吗,我 问
您好,一般是要的,你们要交增值税和企业所得税 答
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月底增值税 进项销项处理分录 借:增值税销项 贷:增值税进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 请问这里的进项销项是本月发生额还是余额
答: 同学你好 你这个分录不对 分录应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
老师您好,我们发生了销项税50000 进项税80000 留抵30000 能帮我看下这分录是这样写吗进项税抵扣认证: 借:应交税费一应交增值税一 进项税额 80000 贷:应交税费-待认证进项税额 80000结转销项税额、进项税额借:应交税费一应交增值税- 销项税额 50000 应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 30000贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 80000结转进项税转出借 :应交税费一应交增值税一 进项税额转出 30000贷: 应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 30000
答: 你好 结转进项税转出 借 :应交税费一应交增值税一 进项税额转出 30000 贷: 应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 30000 你做这笔是干嘛? 你不想抵扣要转出吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
借:应交税费--应交增值税--销项税额贷:应交税费--应交增值税--进项税额应交税费--应交增值税--转出未交增值税(销项减去进项的差额) 进项税额就是当月认证的进项是吗
答: 同学你好 是的,是当月认证的
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2019-08-09 20:18
郭老师 解答
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