老师,这个进项税和销项税的抵扣,我可以理解为,公司从消费者端收入的销项税用来抵扣向供应商支付的进项税部分,最终对于公司整体再行计算进销差额,然后交税,这个过程是这样的嘛?
k1
于2019-08-09 20:07 发布 923次浏览
- 送心意
凡凡老师
职称: 中级会计师,经济师
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你好,是这样的,可以这样理解的。
2019-08-09 20:12:15

你好,你可以认证,然后结转以后抵扣
如果不认证,就需要按5万的销项税额全额纳税的
2018-09-30 09:24:02

这个你问6月税,这个实际交增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,销项税额=不含税销售额*税率,你这个大于0需要交税了,不想 交,那只能多取得 进项税额,有税负吗?
2020-06-17 08:15:44

那我这样抵扣可以吗?
2016-09-29 17:45:48

需要全部认证申报抵扣多的可以留底
2019-05-07 17:45:24
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