你好戴老师,我想请问个问题,6月份账户受理一笔代缴的保险费,当月就支付给保险公司了,但是发票是7月份收到的,请问分录怎么做?
明亮的时光
于2019-08-10 09:44 发布 851次浏览
- 送心意
曼曼老师
职称: 中级会计师
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你好,根据银行存款日期入账。
如果还会收回的钱
借其他应收款
贷银行存款
2019-08-10 10:53:58

你好,先做预付账款,来了发票冲减
2019-07-23 11:29:29

借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-08-18 09:09:47

你好,借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
2019-04-10 16:47:30

你好
借;管理费用,贷;银行存款等科目
2020-05-13 13:46:42
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